2017年府谷县国有资产管理局预算公开情况

一、部门预算说明

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策和法规,组织实施全县范围内的行政、事业单位、企业国有资产管理;

2、负责办理日常的产权登记工作;

3、指导监督检查全县行政事业单位的国有资产使用管理情况,纠正资产流失行为。对国有资产的存量、增量进行调查统计分析,及时向领导提供有关资料。

4、审批行政事业单位国有资产的所有权变动,管理产权转让收入和国有资产报废、报损的冲减及核销工作。

5、汇总、统计分析全县行政事业单位国有资产的信息数据,统一对外提供有关资料和咨询。

6、组织推动闲置资产调剂利用。

7、完成局领导交办的其它工作。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

2017年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好五项工作:

1、继续加强行政事业单位资产购置、处置审批工作,按时上报省、市国有资产统计报表。

2、继续强化行政事业单位国有资产信息化管理工作,实时更新全县国有资产的存量情况。

3、根据中省市车改文件精神,摸底全县企事业单位公务用车编制和数量等基本情况,做好全县企事业单位公务用车制度改革前期工作。

4、按照市国资委的要求对我县国有企业进行产权登记,并颁发《中华人民共和国国家出资企业产权登记证》,实行年检,监督检查重点关注企业产权登记的及时性、真实性、准确性,以及产权登记涉及相关经济行为的合规性。

5、完成上级交给的其他工作。

(三)部门所属基层预算单位名称,各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

我局共有预算单位1个,本局事业编制人员11名,实际上卡17名,退休3名,经县政府和人劳局批准的单位临聘人员4名。我系统现有车辆1辆,其中小汽车1辆。

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

编制依据,根据《中华人民共和国预算法》,府政发(2012)55号文件编制,结合县委对组织部工作的安排以及2017年组织部工作计划,比照2016年收支情况,编制2017年部门预算。

二、2017年部门预算表

(一)收支预算总表

组织部2017年收支预算总表

单位:万元

 

收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共预算拨款收入 146.93 一、基本支出 138.93
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 128.83
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出  
四、事业单位经营收入   3、日常公用经费 10.1
五、其他收入   二、项目支出 8
本年收入合计 146.93 本年支出合计  

(二)公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

组织部2017年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

 

支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
总 计  146.93 138.93  8
201 一般公共服务      
2011201 行政运行   138.93 8
2011202 一般行政管理事务      

(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

组织部2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

 

合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 其中:公务车 辆、 工具车 辆、 租车费 4万元
4 4     4   4    

(四)公共预算拨款支出明细表(按经济科目分)

组织部2017年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

 

支出经济分类 预算数
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
总 计 146.93 138.93 8
301 工资福利支出   128.83  
30101 基本工资      
30102 津贴补贴      
30104 社会保障缴费      
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出   6.1  
30201 办公费      
30202 印刷费      
30205 水费      
30206 物业管理费      
30207 邮电费      
30208 取暖费      
30209 差旅费      
30210 公务用车运行维护费   4  
30211 其他交通费用      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费      
30218 电费      
30227 劳务费      
30228 工会经费      
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助      
30301 离休费      
30302 退休费      
30304 抚恤金      
30310 生活补助      
30311 住房公积金      
30399 其他对个人和家庭补助      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31099 其他资本性支出      

(五)2017年部门预算支出总表

 

2017年部门预算支出总表

单位:万元

单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转  
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目  
国有局 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  146.93   8                
      0                
      0                
                       
                       
                       
                       
                                   

(六)2017年部门预算收入总表

 

2017年部门预算收入总表

单位:万元

单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
033001 国有局 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    146.93   8                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

(七)2017年部门综合预算财政拨款收支总表

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入 支 出
一、公共预算拨款 146.93 一、一般公共服务 146.93 一、工资福利支出 128.83
1、基本支出 138.93 二、外交   二、商品和服务支出 10.1
⑴、公用经费 10.1 三、国防   三、对个人和家庭的补助  
⑵、人员经费 128.83 四、公共安全   四、对企事业单位的补助  
2、专项业务费   五、教育   五、转移性支出  
3、项目支出 8 六、科学技术   六、债务利息支出  
二、政府性基金拨款   七、文化体育与传媒   七、债务还本支出  
三、国有资本经营预算收入   八、社会保障和就业   八、基本建设支出  
    九、社会保险基金   九、其他资本性支出  
    十、医疗卫生与计划生育   十、其他支出 8
    十一、节能环保   十一、商品和服务类项目支出  
    十二、城乡社区      
    十三、农林水      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探信息等      
    十六、商业服务业等      
    十七、金融支出      
本年财政拨款收入合计 146.93 十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备管理事务      
四、上年结余   二十二、预备费      
1、一般预算结余   二十三、其他支出      
⑴、正常经费结余   二十四、转移性支出      
⑵、专项资金结余   二十五、债务还本支出      
⑶、项目资金结余   二十六、债务付息支出      
2、基金预算结余   二十七、债务发行费用支出      
           
收 入 总 计 146.93 功能分类支出总计 146.93 经济分类支出总计 146.93
                   

(八)2017年部门预算政府性基金收支表

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、基本支出 138.93
    二、文化体育与传媒支出   工资福利支出 128.93
    三、社会保障和就业支出   商品和服务支出 10.1
    四、节能环保支出   对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出   二、项目支出 8
    六、农林水支出   工资福利支出  
    七、交通运输支出   商品和服务支出 8
    八、资源勘探信息等支出   对个人和家庭的补助  
    九、商业服务等支出   对企事业单位的补助  
    十二、金融支出   转移性支出  
    十三、其他支出 146.93 债务利息支出  
    十四、转移性支出   基本建设支出  
    十五、债务还本支出   其他资本性支出  
    十六、债务付息支出   其他支出  
    十七、债务发行费用支出   三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计 146.93 本年支出合计 146.93
               

四、部门预算增减情况

(一)预算收支增减变化情况:2017年,府谷县国有资产管理局收入预算为146.93万元,在收入预算中,公共预算拨款收入146.93万元;支出预算146.93万元,其中:基本支出138.93万元,项目支出8万元。因业务需求,整体预算收入比上年减少了4%。

五、机关运行经费安排情况

财政拨款146.93万元,其中:基本支出138.93万元,包括:工资福利支出128.93万元;商品和服务支出10.1万元;对个人和家庭的补助0万元。项目支出8万元。

六、政府采购安排情况

2016年本系统没有安排政府采购。

七、专业名词解释:

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【字体:】【关闭窗口